Приложение к Закону от 17.11.2006 г № 93-РЗ Программа

Эффективность программных мероприятий на 2006 — 2009 годы


N п/п Наименование мероприятий и целевых показателей (индикаторов) Единица измерения Значения промежуточных показателей Целевое значение
2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8
Общеэкономические показатели
Валовой региональный продукт на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих лет 53,7 97,7 157,6 187,5 193,7 193,7
Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах организаций на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих лет 7,0 9,3 21,6 38,4 40,5 40,5
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц руб. 2965,0 3500,0 4100,0 4700,0 5200,0 5200,0
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению % 34,5 34,5 34,0 33,5 32,0 32,0
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 204,2 204,8 205,3 205,5 206,0 206,0
Число родившихся человек 3526,0 3525 3505 3490 3490 14010
Число умерших человек 3185,0 3155 3195 3160 3155 12665
1. Подпрограмма "Топливно-энергетический комплекс"
1.1. Развитие магистральных сетей 110 кВ
Завершение строительства ВЛ-110 кВ "НенинкаДмитриевка" обеспечит "закольцовку" электрических сетей 110 кВ, снабжающих электроэнергией Турочакский, Чойский, Майминский районы и г. Горно-Алтайск, и увеличит возможность передачи в республику дополнительной электрической мощности в указанном объеме МВТ 15,0
Проектирование ВЛ-110 кВ "Иня - Чендек Усть-Кокса" с указанной протяженностью обеспечит надежное резервирование электроснабжения за счет двухстороннего питания и повысит надежность электроснабжения Кош-Агачского и Улаганского районов км 120,0 120,0
Проектирование и начало строительства ВЛ-110 кВ "Кош-Агач - Ташанта" с подстанцией с указанной протяженностью обеспечит надежность энергоснабжения села Ташанта и пограничного с Монголией автомобильного пункта пропуска, создаст условия для последующего экспорта электроэнергии в приграничные аймаки Монголии. Появится возможность разработки месторождений цветных металлов в приграничной зоне км 60,0 60,0
1.2. Строительство и реконструкция электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ
Строительство и реконструкция электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ повысит надежность электроснабжения населенных пунктов муниципальных образований км 50 150,0 200,0 250,0 300,0 900,0
1.3. Строительство ГЭС на р. Катунь
Создаст благоприятные возможности для ускорения развития отраслей и сфер экономики и налогооблагаемой базы. Появится возможность установить пониженные тарифы на электроэнергию, обеспечит введение новых рабочих мест
число новых рабочих мест человек 300,0 100,0 100,0 500,0
снижение тарифа млн. руб. в год 170,0
в том числе, для промышленности и приравненных к ней потребителей млн. руб. 95,0
поступление в бюджет (региональный и местный) млн. руб. в год 257,0
годовой объем выработки электроэнергии млн. кВт/ час 850,0
1.4. Электроснабжение и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов
Повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения населенных пунктов республики, сокращение бюджетного финансирования, уменьшение аварий и убытков
Снижение энергопотерь (коммерческие и технические) % 33,0
Снижение годовых объемов нормированной платы за выбросы веществ в атмосферу тыс. руб. 300,0
1.5. Развитие энергетики Республики Алтай на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года
Строительство МГЭС "Джазатор" обеспечит:
электроснабжение труднодоступных сел Кош-Агачского района кВт 500,0
сокращение расходов бюджетных средств на доставку топлива млн. руб./ год 5,0
Мероприятия по реализации Концепции развития малой энергетики в Республике Алтай позволят соорудить собственные генерирующие мощности
1.6. Проектирование и участие в строительстве газопровода в республику
Проектирование и строительство газопровода в республику улучшит социально-бытовые условия значительной части населения республики, а также экологическую обстановку в республике
Обеспечение республики природным газом тыс. кубометров в год 370,0
2. Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортный комплекс"
2.1. Ремонт и содержание автодорог общего пользования
Обеспечение допустимого уровня транспортноэксплуатационного состояния автодорог за счет своевременно выполняемых работ по ремонту и содержанию автодорог, находящихся в территориальной собственности км 42,0 60,0 75,0 96,0 273,0
2.2. Развитие транспорта
Увеличение пассажирооборота млн. пассажирокилометров 87,7 125,4 143,2 161,0 178,8 178,8
Увеличение грузооборота млн. т-км 116,4 122,4 157,9 193,4 233,9 233,9
2.3. Строительство и реконструкция автодорог
Реконструкция и строительство действующей сети федеральных автодорог и сооружений на них обеспечит: расширение пропускной способности автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт"; реальные предпосылки для включения транспортных узлов республики на основе программы ЭСКАТО, в международный транспортный коридор "Север - Юг"; доведение технических показателей до норм II и III категории
Экономия затрат на перевозку:
грузов млн. руб. 850 1050 1150 1242 4292,0
пассажиров млн. руб. 750 820 900 1016 3486,0
Плотность автодорог с твердым покрытием км/тыс. кв. км 32,0
Реконструкция автодороги Черга - Беш-Озек Усть-Кан - Талда Карагай - граница Казахстана обеспечит: выход в Восточно-Казахстанскую область Республики Казахстан; расширение международных автотранспортных и экономических связей; перевод дороги в III категорию по техническим нормам
Ввод в эксплуатацию дорог км 12,8 12,5 13,9 7,5 46,7
Ввод в эксплуатацию мостовых переходов пог. м 233,9 463,2 618,6 26,1 1341,8
3. Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационного комплекса"
3.1. Мероприятия по развитию туристской деятельности
Создание туристской инфраструктуры; продвижение туристского продукта, формирование положительного имиджа о регионе; определение путей снижения степени рекреационной нагрузки. Проведение аттестации инструкторов, создание нормативно-правовой базы в сфере туризма, условий для качественных услуг и безопасности туристов и единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации туркадров
Увеличение потока отдыхающих в республику в % к предыдущему году 102,0 110,0 110,0 115,0 120,0 155,0
Прирост налоговых поступлений в бюджет республики от туристской деятельности раз 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0
4. Подпрограмма "Создание особой экономической зоны рекреационно-туристского типа на территории Республики Алтай"
4.1. Мероприятия по созданию особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории Республики Алтай
Создание дополнительных рабочих мест (прямой эффект) человек 200 Создание санаторнокурортного
Планируемая пропускная способность канатных дорог человек в час 1200,0 комплекса в республике Обеспечение
Вместимость гостиничных комплексов первой очереди строительства (прямой эффект) человек 6250 круглогодичной загрузки туробъектов
Дополнительные налоговые поступления в год реализации проекта составят (годовые поступления): НДС - 189,7 млн. руб.; налог на землю - 1,4 млн. руб.; транспортный налог - 0,1 млн. руб.; подоходный налог - 30,4 млн. руб.; социальные налоги - 83,6 млн. руб.; налог на прибыль - 246,2 млн. руб. Итого налогов на сумму 550,9 млн. руб. (прогноз произведен без учета льготы по НДС, из расчета курса доллара США - 29,2 руб. за 1 доллар США (прямой эффект) тыс. руб. 550900,0 РА
5. Подпрограмма "Агропромышленный комплекс"
Сельскохозяйственная продукция в хозяйствах всех категорий на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих лет 15,0 26,5 37,9 40,6 40,8 40,8
5.1. Прямая государственная поддержка отраслей АПК, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие агропромышленного комплекса"
Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих лет 10,8 21,0 30,0 32,2 32,3 32,3
Использование высокопродуктивных сортов, адаптированных к условиям республики, и ресурсосберегающих технологий (оптимальных параметров севооборотов и стравливания пастбищ) позволит увеличить:
мясную продуктивность в расчете на одну голову КРС (на начало года) кг 56,0 65 70 75 80 80
настриг шерсти на одну овцу, имеющуюся на начало года граммов 1689,0 2000 2100 2300 2500 2500
начес пуха на одну козу, имеющуюся на начало года граммов 303,0 450 470 490 520 520
5.2. Поддержка семеноводства, завоз семян, повышение плодородия земель
Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих лет 3,1 5,5 7,8 8,4 8,4 8,4
Создание прочной кормовой базы: организация семеноводства; повышение плодородия земель; развитие землеводческой отрасли
Урожайность зерновых культур центнеров с 1 га 11,0 15 16 18 25 25
Урожайность картофеля центнеров с 1 га 85,0 90 95 100 105 105
5.3. Инвестиции в агропромышленный комплекс, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие агропромышленного комплекса"
Основные фонды в сельском хозяйстве, в том числе: % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
здания и сооружения в % к итогу 40,6 40,6 41,7 43,5 49,2 49,2
машины и оборудование в % к итогу 21,2 21,4 22,4 25,4 27,4 27,4
Коэффициент обновления основных фондов в сельском хозяйстве % 6,7 7,1 8,4 9,2 10,7 10,7
Обновление основных производственных фондов на современной технологической основе; повышение технологического уровня производства; модернизация перерабатывающих производств; переход на глубокую и комплексную переработку сырья
5.4. Обеспечение жильем работников АПК в сельской местности, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие агропромышленного комплекса"
Строительство и приобретение жилья в сельской местности
Улучшение жилищных условий. Ввод мощностей тыс. кв. м 2,4 0,8 1,3 1,6 2,0 5,7
5.5. Кадровое обеспечение АПК
Обеспеченность государственных и муниципальных предприятий АПК высококвалифицированными кадрами:
с высшим образованием чел. 34,0 35 40 45 50 170
различных специальностей со среднеспециальным образованием чел. 20,0 10 20 30 40 100
Переподготовка и повышение квалификации специалистов АПК чел. 34,0 100 100 100 100 400
5.6. НИОКР в АПК
Использование высокоурожайных районированных сортов зерновых культур; поэтапное обновление стада на высокопродуктивный скот; улучшение системы управления; внедрение научно-обоснованных технологий возделывания культур
5.7. Прочие мероприятия в АПК, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие агропромышленного комплекса"
Мероприятия по проведению республиканских совещаний и конференций, выставокярмарок и т.п. ежегодно + + + + + ежегодно
5.8. Мероприятия по оздоровлению сельхозпредприятий
Финансовое оздоровление сельхозпредприятий тыс. руб. 13800,0 14700,0 28500,0
5.9. Мероприятия по созданию кооперативов, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие АПК"
Поддержка кредитных, потребительских, перерабатывающих и заготовительных кооперативов тыс. руб. 20880,0 22000,0 20200,0 63080,0
6. Подпрограмма "Развитие социальной сферы"
Рынок труда, занятость и безработица
6.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения
Создание условий по трудоустройству незанятого населения, в том числе безработных граждан; повышение качества рабочей силы на республиканском рынке труда; обеспечение адаптации незанятого населения и безработных граждан на рынке труда
Снижение уровня зарегистрированной безработицы в % к экономически активному населению 4,6 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5
Социальная поддержка населения Республики Алтай
Объем инвестиций в основной капитал, всего тыс. руб. 2850,5 5000,0 19875,0 14763,0 0,0 39638,0
Ввод мощностей к-во объектов 2 1 3
6.2. Мероприятия, направленные на решение проблем по социальной поддержке инвалидов и детей-инвалидов
Ввод мощностей к-во объектов 2 2
Строительство овощехранилища психоневрологического интерната, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 4818,0 4818,0
Ввод мощностей к-во объектов 50,0 50,0
Строительство складских помещений психоневрологического интерната, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 5057,0 5057,0
Ввод мощностей кв. м 155,0 155,0
Снижение уровня инвалидности в Республике Алтай, повышение качества жизни инвалидов, детейинвалидов; улучшение качества реабилитации детей-инвалидов
Показатель детской инвалидности на 1000 детей (в 2003 г. - 36,4) чел. 33,1 30 25 23 22 22
6.3. Мероприятия, направленные на решение проблем повышения уровня обеспечения социального обслуживания граждан старшего поколения
Обеспечение конституционных прав, гарантий и удовлетворение жизненно важных потребностей лиц старшего поколения; создание условий для социальноактивного участия пожилых людей в жизни общества, повышение качества обслуживания граждан учреждениями социального обслуживания; улучшение социального положения пожилых людей
Рост уровня оказываемых социальных услуг в % к предыдущему году 1,5 1,5 1,8 2,0 2,1 7,4% к уровню 2005
6.4. Мероприятия, направленные на решение проблем повышения уровня развития социального обслуживания семьи и детей
Обеспечение конституционных прав, гарантий и удовлетворение жизненно важных потребностей семьи и детей; усиление роли учреждений социального обслуживания в решении актуальных проблем семьи и детства, в том числе укрепление стабильности семьи; оказание различного вида помощи более 30 тыс. человек, в том числе несовершеннолетним, и 27 тыс. семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Охват различными видами социальных услуг тыс. чел. 9,5 11 13 15 16 16
6.5. Мероприятия, направленные на решение проблем, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Реконструкция республиканского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, с. Каракол Онгудайского района тыс. руб. 2850,5 5000,0 10000,0 14763,0 29763,0
Ввод мощностей мест 80,0 80,0
Снижение численности безнадзорных детей, сокращение числа правонарушений несовершеннолетних; повышение качества предоставляемых социальных услуг
Сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних % к предыдущему периоду 10,0 3,0 2,0 2,0 3,0 10,0
6.6. Мероприятия, направленные на решение проблем социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, отбывших наказание в учреждениях, исполняющих наказание
Обеспечение условий для проживания для лиц без определенного места жительства
Развитие физической культуры и спорта
Объем инвестиций в основной капитал, всего тыс. руб. 38972,8 52217,0 186000,0 145000,0 143000,0 526217,0
Ввод мощностей к-во объектов 1 3 4
6.7. Мероприятия, направленные на решение проблемы низкой физической подготовленности и физического развития учащихся, развития массового спорта, укрепления материальнотехнической базы
Строительство горнолыжной трассы на горе Комсомолка, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 1500,0 47000,0 50000,0 50000,0 148500,0
Ввод мощностей к-во объектов/ канат. дорог/м 1/3/700 1/3/700
Строительство горнолыжной трассы на горе Тугая, г. Горно-Алтайск (реконструкция) тыс. руб. 408,5 300,0 25000,0 30000,0 30000,0 85300,0
Ввод мощностей к-во объектов 1 1
Реконструкция республиканского стадиона "Спартак" тыс. руб. 351,4 4000,0 60000,0 65000,0 63000,0 192000,0
Ввод мощностей к-во объектов 1 1
Строительство плавательного бассейна, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 38212,9 46417,0 54000,0 100417,0
Ввод мощностей объект/ м х м 1/25х11 1/25х11
Обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом; увеличение охвата населения занятиями физической культурой и спортом; обеспечение квалифицированными работниками учреждений образования, спортивных школ, спортзалов и т.д.
Увеличение количества занимающихся спортом и физической культурой в спортивных школах республики % (к численности населения) 7,5 8,0 8,2 8,4 8,6 8,6
Молодежная политика
6.8. Мероприятия, направленные на воспитание самостоятельной, ответственной молодежи, ее подготовку для самореализации в обществе
Повышение уровня развития человеческого потенциала молодого поколения; социальноэкономический, духовный и культурный подъем, достижение социальной и духовной стабильности
Увеличение количества трудоустроенной молодежи в % к предыдущему году 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 на 26% к уровню 2005
6.9. Мероприятия, направленные на патриотическое, гражданское, физическое и духовное воспитание
Усиление роли государства в гражданскопатриотическом и нравственном становлении молодежи; развитие материальнотехнической, нормативноправовой и информационной базы, что приведет к потенциальному увеличению молодежных патриотических и спортивных организаций; формирование здорового образа жизни в молодежной среде
Количество военнопатриотических и спортивных клубов при Комитете по делам молодежи (2002 - 2005 год - 7 единиц) единиц 8,0 10,0 10,0
Увеличение количества курсантов военнопатриотических клубов чел. 1000 1200 1200
Культура и искусство
Объем инвестиций в основной капитал, всего тыс. руб. 32045,0 111800,0 433600,0 103000,0 81840,0 730240,0
Ввод мощностей мест/к-во объектов 788/1 1 2 788/4
6.10. Мероприятия, направленные на улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, технического оснащения в соответствии с современными требованиями
Ввод мощностей мест/к-во объектов 788/1 0 1 1 788/2
Реконструкция здания республиканского национального театра драмы тыс. руб. 18904,8 109400,0 328600,0 438000,0
Ввод мощностей мест/к-во объектов 788/1 788/1
Реконструкция здания музея, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 90000,0 90000,0 76540,0 256540,0
Ввод мощностей к-во объектов 1 1
Строительство центра национальной культуры, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 445,0 1300,0 10000,0 8000,0 19300,0
Ввод мощностей к-во объектов 1 1
Эффективное использование аппаратуры и оборудования, проведение единой репертуарной политики в республике; создание условий для повышения качества культурных услуг, их расширения
6.11. Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам
Сохранение и восстановление культурных традиций, развитие духовного потенциала населения
6.12. Мероприятия, направленные на подготовку профессиональных кадров специалистов художественного образования, совершенствование творческого и исполнительного мастерства
Улучшение условий для повышения качества культурных услуг
Обеспеченность профессиональными кадрами в % к предыдущему году 1,0 1,5 1,7 2,0 3,5 на 8,7% к уровню 2005 года
6.13. Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников и культуры
Реконструкция памятника археологии "Улалинская стоянка" в г. Горно-Алтайске тыс. руб. 600,0 1100,0 5000,0 5000,0 5300,0 16400,0
Ввод мощностей к-во объектов 1 1
Сохранение и восстановление важнейших памятников истории и культуры Республики Алтай; сохранение культурно-исторического наследия; повышение привлекательности республики для туризма, отдыха; развитие духовного потенциала
Увеличение числа посещения музеев (в среднем на 1000 человек населения) чел. 105 110 115 120 125 125
6.14. Мероприятия, направленные на создание единого информационного пространства в сфере библиотечного дела, в сфере управления республиканской культурой
Модернизация библиотечного фонда, электронная доставка документов. Увеличение книг и журналов в общедоступных библиотеках экз. на 1000 чел. 8810,0 8850,0 8880,0 8900,0 8910,0 8910,0
6.15. Мероприятия, направленные на организацию проведения республиканских и муниципальных мероприятий
Сохранение народных традиций, создание условий для реализации культурных потребностей населения; вовлечение в культурную и досуговую деятельность жителей республики
Образование
Объем инвестиций в основной капитал, всего тыс. руб. 323390,9 369300,0 550587,0 343975,0 75855,0 1339717,0
Ввод мощностей к-во объектов/ мест 3\\504 5/645 2/362 3/1240 2/662 12/2909
объектов 1 1 2
6.16. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ввод мощностей мест 100 350 450
Строительство учебного корпуса школы-интерната N 1, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 14741,0 23000,0 40000,0 40000,0 47855,0 150855,0
Ввод мощностей мест 350 350
Строительство детского дома в с. Чепош Чемальского района тыс. руб. 30000,0 23000,0 57200,0 99120,0 179320,0
Ввод мощностей мест 100 100
6.17. Мероприятия, направленные на повышение качества образования учащихся
Число общеобразовательных учреждений, имеющих учебные кабинеты основ информатики и вычислительной техники (за 2003 год - 95,6%) в % от общего числа общеобразовательных учреждений 96,0 98,0 99,0 100,0 100,0
Подключение школ к сети Интернет, активное использование новых информационных технологий в управленческом и образовательном процессах в % от общего числа общеобразовательных учреждений 18,0 23,0 28,0 33,0 38,0 38,0
Реконструкция республиканской гимназии, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 15752,3 33300,0 43300,0 50955,0 127555,0
Ввод мощностей мест 500 500
6.18. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. в рамках ПНП "Образование"
Ввод мощностей мест 362 312 674
Ввод мощностей мест 132 312 444
Строительство школы в с. Коргон Усть-Канского района тыс. руб. 13000,0 10000,0 20824,0 30824,0
Ввод мощностей мест 132 132
Строительство школы с интернатом на 80 мест в с. Элекмонар Чемальского района тыс. руб. 168,0 26000,0 26000,0 28000,0 80000,0
Ввод мощностей мест 312 312
Строительство школы на 230 мест со встроенным детским садом на 23 места с. Катанда УстьКоксинского района тыс. руб. 17000,0 10000,0 64003,0 74063,0
Ввод мощностей мест 230 230
Строительство средней школы в с. Ортолык, Кош-Агачский район тыс. руб. 80000 10120 10120,0
Ввод мощностей мест 180
Реконструкция средней школы в с. Кокоря, Кош-Агачский район тыс. руб. 4700 1100 1100,0
Ввод мощностей объект 1
Строительство школы в с. Чаган-Узун, Кош-Агачский район тыс. руб. 16000 38000 38000,0
Ввод мощностей мест 130
Реконструкция средней школы в с. Мухор-Тархата, Кош-Агачский район тыс. руб. 12083,5 39680 39680,0
Ввод мощностей мест 220
Строительство средней школы в с. Карагай, Усть-Коксинский район тыс. руб. 20000 18000 18000,0
Ввод мощностей мест 72
Реконструкция здания средней школы в с. Купчегень, Онгудайский район тыс. руб. 6262,7 39500 39500,0
Ввод мощностей мест 108
Реконструкция здания средней школы в с. Чибит, Улаганский район тыс. руб. 25273,4 13600 13600,0
Ввод мощностей мест 115
Строительство средней школы в с. Акташ, Улаганский район тыс. руб. 56000 90000 205400 84100 379500,0
Ввод мощностей мест 640
Строительство учебнолабораторного корпуса государственного университета в г. Горно-Алтайске тыс. руб. 12410 20000 93800 43800 157600,0
Ввод мощностей объект 1
Обеспечение детей, нуждающихся в социальной защите, федеральным и региональным комплектами учебников
Увеличение библиотечного фонда учебных заведений республики в % к предыдущему году 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 на 20% к уровню 2005 года
6.19. Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений Республики Алтай
Обеспеченность образовательных учреждений республики противопожарным оборудованием % 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Здравоохранение
Объем инвестиций в основной капитал, всего тыс. руб. 143947,0 355800,0 636912,0 526583,0 253636,0 1772931,0
Ввод мощностей (больниц) к-во объектов/ коек 2/90 3/213 5/303
Ввод мощностей (поликлиник) к-во объектов/ посещ. в смену 1/100 1/100 2/200 4/400
6.20. Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний социального характера, в т.ч. в рамках ПНП "Эффективное здравоохранение"
Уменьшение случаев заболевания сахарным диабетом, увеличение продолжительности жизни больных, страдающих сахарным диабетом. Предупреждение роста заболеваемости
Снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом % к предыдущему году 101,0 98,0 98,0 97,0 97,0 1,5
Численность больных, состоящих на учете в ЛПУ с диагнозом "туберкулез" (в 2004 году - 144 чел.) чел. на 100000 чел. 146,0 143 140 138 135 92% к 2005 г.
Снижение инфекционных и паразитарных заболеваний, расширение охвата прививками детей. Численность больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях (в 2004 году - 66 чел.) чел. на 1000 чел. 60,0 55 53 50 45 45
Обеспечение лекарственными средствами учреждений онкологической службы, проведение профилактических обследований населения. Предупреждение роста заболеваний. Численность больных, состоящих на учете в ЛПУ (в 2004 году - 937 чел.) чел. на 100000 чел. 925,0 910 906 900 896 896
Снижение и стабилизация на территории республики заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. Численность больных сифилисом, состоящих на учете в медицинских учреждениях (в 2004 году - 577,1 чел.) чел. на 100000 чел. 565,0 550,0 545,0 540,0 535,0 535,0
Стабилизация эпидемиологического процесса распространения ВИЧ-инфекции на территории республики, снижение заболеваемости. На 01.01.2005 выявлено ВИЧ-инфицированных 56 человек чел. 69,0
Снижение медикосоциальных последствий чрезвычайных ситуаций; снижение социальноэкономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
Повышение эффективности профилактики и выявления на ранних стадиях психических расстройств; снижение уровня заболеваемости; снижение общественно опасных действий психически больных; улучшение показателей здоровья населения; снижение первичного выхода на инвалидность. Численность больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях чел. на 100000 чел. 1610,0 1570,0 1565,0 1560,0 1558,0 1583,0
6.21. Мероприятия, направленные на решение проблем роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения, в т.ч. в рамках ПНП "Эффективное здравоохранение"
Снижение уровня заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями и ишемической болезнью сердца; снижение суммарного экономического ущерба, связанного с заболеваемостью артериальной гипертонией и ее осложнениями; стабилизация и улучшение показателей здоровья
Стабилизация и улучшение показателей здоровья. Снижение уровня заболеваемости в % к предыдущему году 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 на 5% к уровню 2005 года
Оснащение оборудованием, приобретение препаратов по профилактике и борьбе с особо опасными и другими заразными заболеваниями, общими для человека и животных
6.22. Мероприятия, направленные на решение проблем ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей, в т.ч. к рамках ПНП "Эффективное здравоохранение"
Реконструкция незавершенного строительства пристройки к детской больнице, г. Горно-Алтайск тыс. руб. 7900,0 26400,0 27300,0 29900,0 47200,0 130800,0
Ввод мощностей коек 63 63
Улучшение организации и качества акушерскогинекологической и педиатрической помощи; достижение уровня развития материальнотехнической базы учреждений акушерскогинекологической и педиатрической служб, отвечающих современным нормам функционирования; снижение показателей материнской и младенческой смертности; обеспечение ранней диагностики болезней и оздоровление детей групп риска; внедрение новых эффективных форм медицинского обслуживания детей
Снижение показателей младенческой смертности от заболеваний в % к предыдущему году 21,0 1,5 2,0 2,0 2,0 на 7,5% к уровню 2005 года
6.23. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания, в т.ч. в рамках ПНП "Эффективное здравоохранение"
Строительство ЦРБ в с. Турочак тыс. руб. 20700,0 28000,0 60000,0 77034,0 165034,0
Ввод мощностей коек/пос. см. 30/100 30/100
Строительство ЦРБ в с. Чоя тыс. руб. 1292,4 10000,0 71500,0 71500,0 103000,0 256000,0
Ввод мощностей коек/пос. см. 50/100 50/0
Строительство ЦРБ с поликлиникой, с. Усть-Кокса тыс. руб. 11000,0 41000,0 46712,0 50819,0 103436,0 241967,0
Ввод мощностей коек/пос. см. 100/100 100/100
Реконструкция ЦРБ в с. Шебалино, Шебалинский район тыс. руб. 20259,5 54000 54000,0
Ввод мощностей объект 1 1
Реконструкция здания ЦРБ в с. Онгудай, Онгудайский район тыс. руб. 6810,7 21700 21700,0
Ввод мощностей объект 1
Реконструкция здания аптеки и поликлиники в с. Акташ, Улаганский район тыс. руб. 5036,1 14000 14000,0
Ввод мощностей посещ. в смену 100 100
Реконструкция здания межрайонной больницы в с. Акташ, Улаганский район тыс. руб. 19381,9 5700 5700,0
Ввод мощностей объект 1 1
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в новом поселении с. Бельтир, Кош-Агачский район тыс. руб. 3000,0 12400 12400,0
Ввод мощностей объект 1 1
Строительство ЦРБ, с. Кош-Агач, Кош-Агачский район тыс. руб. 48566,4 142600 431400 297330 871330,0
Ввод мощностей коек 60 60
Эффективное использование материально-технических и кадровых ресурсов; улучшение организации и качества обслуживания больных. Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно при выездах чел. на 1000 чел. 378,0 350,0 335,0 330,0 325,0 325,0
Эффективное использование материально-технических и кадровых ресурсов; улучшение организации и качества обслуживания больных
6.24. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения качественной медицинской помощью в сельской местности в т.ч. в рамках ПНП "Эффективное здравоохранение"
Обеспечение потребности сельского населения в диагностической, лечебной и реабилитационной помощи гарантированного объема и качества; повышение эффективности работы служб в сельском здравоохранении. Снижение показателя первичного выхода на инвалидность среди сельского населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста в % к предыдущему году 1,0 1,2 1,3 1,5 на 5% к уровню 2005 года
Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни
6.25. Мероприятия, направленные на укрепление правопорядка на улицах и в иных общественных местах Республики Алтай
Улучшение обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, осведомленность населения о состоянии криминогенной обстановки на территории Республики Алтай; снижение уровня преступности в иных общественных местах Республики Алтай. Улучшение условий работы уполномоченных милиции, сокращение правонарушений на территории Республики Алтай. Снижение показателей правонарушений в % к предыдущему году 15,0 1,5 2,0 2,1 2,3 на 7,9% к уровню 2005 года
Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов прокуратуры
Строительство зданий прокуратур в селах Чемал и Онгудай (проектноизыскательские работы) тыс. руб. 574,1 270,0 270,0
Жилищное строительство
Объем инвестиций в основной капитал, всего тыс. руб. 188518,0 203942,0 213975,0 252675,0 310975,0 981567,0
Ввод мощностей тыс. кв. м 13,3 29,4 13,8 15,6 12,9 71,7
6.26. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан, в т.ч. в рамках ПНП "Доступное и комфортное жилье гражданам России"
Строительство жилья взамен разрушенного в результате землетрясения в рамках ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы
Ввод жилья взамен утраченного для граждан, пострадавших от землетрясения тыс. кв. м 6,2 27,3 27,3
Строительство жилья для отдельных категорий граждан
Улучшение жилищных условий. Ввод мощностей тыс. кв. м 0,0 8,9 9,5 5,0 23,4
Решение жилищных проблем молодых семей
Ввод мощностей тыс. кв. м 5,2 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Переселение до 2010 года 2770 семей, ликвидация 100 тыс. кв. м жилого фонда, непригодного для проживания, строительство и приобретение на вторичном рынке жилья
Ввод мощностей тыс. кв. м 0,4 2,6 3,8 5,6 12,0
Развитие ипотечного жилищного кредитования
Ввод мощностей тыс. кв. м 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 7,0
Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Объем инвестиций в основной капитал, всего тыс. руб. 33186,0 64100,0 79398,0 137020,0 115200,0 395718,0
Ввод мощностей объектов 3,0 1 2 2 5
6.27. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами, в т.ч. в рамках ПНП "Доступное и комфортное жилье гражданам России"
Завершение строительства Катунского водозабора позволит обеспечить население г. Горно-Алтайска и с. Маймы качественной питьевой водой. Ввод мощностей км 9,6 9,6
6.28. Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами
Защита населенных пунктов от затопления и наледей. Ввод объектов к-во объектов 2 2 4
7. Подпрограмма "Развитие связи, телекоммуникаций и систем информатизации"
7.1. Модернизация инфраструктуры связи и телекоммуникаций на территории республики, в т.ч. в рамках ПНП "Образование"
Создание коммуникационной инфраструктуры для организации республиканской межведомственной сети передачи данных. Приобретение, установка и введение в эксплуатацию оборудования для оцифровки каналов радиолинейной линии связи единиц 9 9
Увеличение доступности для населения услуг связи в труднодоступных районах республики. Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спутниковых терминалов единиц 97 10 10 10 10 40
Увеличение доступности для населения и бизнеса государственных и негосударственных информационных ресурсов на всей территории республики. Приобретение и установка ПК, системного ПО, сетевого оборудования для ЦОД единиц 10 10
Увеличение привлекательности республики для инвесторов, помощь бизнесу для продвижения своего товара на российском и других рынках. Приобретение и установка ПК, системного и специализированного ПО для ИМЦ единиц 1 5 5 11
ГТРК "Горный Алтай" (приобретение оборудования), г. Горно-Алтайск тыс. руб. 5000 3000 8000
РТПЦ Республики Алтай (строительство РТС в с. Чоя, в том числе проектно-изыскательские работы) тыс. руб. 11500 3000 14500
Ввод мощностей к-во объектов 1 1
7.2. Создание интегрированной информационной системы поддержки принятия управленческих решений
Автоматизация процессов получения, хранения и обработки статистической и иной информации, а также облегчение доступа и повышение эффективности ее обработки. Разработка ЦХД показателей социально -экономического развития Республики Алтай единиц 1 1
Внедрение ЦХД показателей социальноэкономического развития Республики Алтай единиц 1 1
Будет создана информационнотехнологическая база регионального ситуационного центра, что позволит принимать адекватные управленческие решения в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Разработка ГИС органов государственного управления Республики Алтай единиц 1 1
Внедрение ГИС органов государственного управления Республики Алтай единиц 1 1
Позволит более эффективно управлять природными и рекреационными ресурсами, создать базу для оценки экологической ситуации и дальнейшего развития и охраны природных ресурсов республики. Разработка ИАС экологического мониторинга и прогнозирования состояния природных и рекреационных ресурсов Республики Алтай единиц 1 1
Внедрение ИАС экологического мониторинга и прогнозирования состояния природных и рекреационных ресурсов Республики Алтай единиц 1 1
Внедрение данной системы позволит снизить расходы бюджетов по закупке товаров и услуг для государственных нужд в пределах от 10 до 15%. Разработка АС закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд единиц 1 1
Внедрение АС закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд единиц 1 1
Увеличение открытости органов власти республики для населения и бизнеса, создание системы обратной связи. Разработка подсистемы интерактивного взаимодействия ОГУ с населением и бизнесом единиц 1 1
Внедрение подсистемы интерактивного взаимодействия ОГУ с населением и бизнесом единиц 1 1
7.3. Прочие мероприятия в области организации информационной безопасности, переподготовки специалистов в области развития этнографических культур
Минимизация рисков от несанкционированного доступа, изменения и утраты информации из государственных и муниципальных информационных ресурсов. Переподготовка специалистов органов государственной власти и местного самоуправления в области защиты информации чел. 30 20 20 70
Создание центра информационной безопасности единиц 1 1
Создание общедоступной электронной базы данных по культурным и этнографическим ресурсам. Создание специализированных этнографических ресурсов единиц 10 10
8. Подпрограмма "Лесопромышленный комплекс"
Объем произведенной лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции (услуг) млн. руб. в ценах соответствующих лет 93,0 100,7 111,2 121,9 140,1 140,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 91,3 100,0 102,0 102,5 103,5
8.1. Мероприятия по реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе
Вывозка древесины от всех видов рубок тыс. куб. м 147,7 127,9 129,2 256,1 383,6 383,6
Производство пиломатериалов тыс. куб. м 38,0 48,3 49,3 96,7 145,0 145,0
Ввод новых рабочих мест:
на лесозаготовительных предприятиях единиц 60,0 60,0 60,0 180,0
на деревообрабатывающих предприятиях единиц 200,0 300,0 350,0 850,0
9. Подпрограмма "Пути и направления рационального использования и капитализации минерально-сырьевых ресурсов Республики Алтай"
9.1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования и капитализации минерально-сырьевых ресурсов Республики Алтай
Геологическая разведка недр (прирост балансовых запасов золота - до 10 тонн, волластонит - до 1 млн. тонн, спекулярит до 2 млн. тонн) млн. руб. 60,0 60,0 60,0 60,0 240
Объем произведенной продукции (вследствие модернизации производства ОАО "Рудник Веселый") млн. руб. 720,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620 (ежегодный объем)
Ввод новых рабочих мест (строительство ГОК по производству волластонитового, вольфрам-молибденового концентрата) единиц 400,0 300,0 700
Объем произведенной продукции (ГОК по производству волластонитового концентрата) млн. руб. 422,5 422,5 422,5 422,5 422,5 (ежегодный объем)
Объем произведенной продукции (ГОК по производству вольфраммолибденового концентрата) млн. руб. 144,7 144,7 (ежегодный объем)
10. Подпрограмма "Развитие строительного комплекса Республики Алтай"
Объем инвестиций в основной капитал производственной сферы, всего млн. руб. в ценах соответствующих лет 1743,3 2060,5 2470,4 3003,0 8180,2
в % к предыдущему году 110,3 107,3 109,9 111,4 90,0
10.1. Мероприятия, направленные на решение проблем строительного комплекса
Объем произведенной продукции ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ":
керамзитовый гравий тыс. куб.м 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
керамзитовый кирпич тыс. куб.м 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0
столярные изделия тыс. кв. м 12,0 12,0 12,0 36,0
железобетонные изделия тыс. куб.м 20,0 20,0
Объем работ, выполненных строительными организациями млн. руб. 1714,1 2035,0 2410,0 2830,0 3300,0 10575,0
Количество республиканских организаций, имеющих лицензию на осуществление генподрядных работ единиц 20,0 23 24 25 28 28
Схема территориального планирования Республики Алтай (ст. 9, 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации) разработана разработана
11. Подпрограмма "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей"
11.1. Строительство и развитие автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской и российско-монгольской границах
Развитие внешнеэкономических связей, обеспечение экономической безопасности России. Пропускная способность автомобильного транспорта в сутки через автомобильные пункты пропуска единиц/ сут. 24 34,0 43,0 57,0 70,0 до 100
Увеличение грузооборота через таможенную зону тонн/сутки 132,3 170 220 270 320 до 500
Увеличение пассажирооборота через таможенную зону чел./сутки 30 50 90 130 170 до 200
12. Подпрограмма "Развитие малого предпринимательства в Республике Алтай"
Прирост количества малых предприятий к уровню 2005 г. % 968,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Прирост оборота малых предприятий в сопоставимых ценах % 122,0 15,0 20,0 25,0 30,0 30,0
Доля выпуска товаров и услуг малыми предприятиями в валовом региональном продукте % 18,4 22,0 25,0 27,0 30,0 30,0
Прирост среднесписочной численности занятых на малых предприятиях к уровню 2005 г. % 8,4 7,2 14,4 21,5 30,0 30,0
Доля занятых на малых предприятиях и численности занятых в экономике % 9,2 9,1 9,7 10,3 10,9 11,0
Темп роста налогов на совокупный доход от ведения предпринимательской деятельности в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Республики Алтай % 124,6 105,0 108,0 112,0 115,0 120,0
13. Подпрограмма "Реформирование государственного управления и местного самоуправления"
13.1. Мероприятия по эффективному государственному управлению и местному самоуправлению
Доля расходов на государственное и муниципальное управление в расходах консолидированного бюджета Республики Алтай % 8 7 7 7 7 7
Численность государственных гражданских служащих Республики Алтай чел. 481 481 481 481 481 481
13.2. Мероприятия по развитию архивов
Оснащение архивной службы специальным оборудованием единиц 1 1
13.3. Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципальных образований Республики Алтай
Социально-экономическое развитие города Горно-Алтайска на 2005 - 2008 гг.
Обеспечение устойчивого повышения уровня жизни населения города и темпов экономического роста, благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики; снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры города, модернизация ЖКХ
Экономическое и социальное развитие муниципального образования "Майминский район" на 2005 - 2009 гг.
Превращение Майминского района в район с высоким качеством жизни населения с устойчивой многоукладной экономикой
Создание новых рабочих мест единиц 20 38 38 38 38 153
Ожидаемые поступления в бюджет при реализации Программы тыс. руб. 300 1594,3 1594,3 1594,3 1594,3 6377,0
Экономическое и социальное развитие муниципального образования "Усть-Канский район" на 2004 - 2008 гг.
Снижение дотационности районного бюджета с 95% в 2003 году до 75% к концу 2008 года. Увеличение собственных доходов бюджета в 1,5 раза
Создание новых рабочих мест единиц 6 34 34 34 34 137
Ожидаемые поступления в бюджет при реализации Программы тыс. руб. 82 482,0 482,0 482,0 482,0 1928,0
Социально-экономическое развитие Шебалинского района на 2006 г.
Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, достижение экономической и социальной стабилизации, повышение эффективности реального сектора экономики и снижение на этой основе дотационности
Создание новых рабочих мест единиц 11 70 70
Ожидаемые поступления в бюджет при реализации Программы тыс. руб. 123 7159,0 7159,0
Экономическое и социальное развитие муниципального образования "Усть-Коксинский район" до 2010 г.
Обеспечение дальнейшего экономического и социального развития, повышение роли местного бюджета в финансировании
Создание новых рабочих мест единиц 43 59 59 59 59 236
Ожидаемые поступления в бюджет при реализации Программы тыс. руб. 1857 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 5320,0
Экономическое и социальное развитие муниципального образования "Чемальский район" на 2004 - 2007 гг.
Увеличение величины валового регионального продукта. Увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих мест, в целом и в отраслевом разрезе. Повышение инвестиционной привлекательности региона. Увеличение количества малых и средних предприятий и их доле в ВРП. Изменение показателя бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации в динамике. Увеличение объема промышленного производства в отраслевом разрезе. Увеличение бюджетной эффективности в целом и по уровням бюджетной системы
13.4. Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Республики Алтай
Снижение социальной напряженности в жизнедеятельности коренных малочисленных народов республики. Создание условий для сбалансированного и устойчивого развития территорий проживания и хозяйственной деятельности
14. Подпрограмма "Реформирование бюджетного процесса и эффективное управление государственной собственностью"
14.1. Мероприятия по управлению общественными финансами
Финансовый (бюджетный) эффект млн. руб. 1089,7 1089,72
14.2. Мероприятия по управлению государственной собственностью
Преобразование (акционирование) государственных унитарных предприятий единиц 10 8 1 3 12
Продажа государственных унитарных предприятий на аукционе единиц 1 1 1
Продажа акций, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, принадлежащих Республике Алтай единиц 3 1 4
15. Подпрограмма "Создание условий для инновационного развития Республики Алтай"
16. Подпрограмма "Комплексное решение экологических проблем Республики Алтай"
16.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы отходов
Объем предотвращенного экологического ущерба млн. руб. 18,5 19 20,3 21,4 22,9 83,6
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс. тонн 15,3 15,7 15,9 16 15,8 15,8
17. Подпрограмма "Кадровое обеспечение"
17.1. Мероприятия, направленные на формирование кадрового потенциала
Мониторинг кадрового потенциала база данных сформирована
Формирование потребности в кадрах база данных сбор данных сформирована
Доля направленных на работу выпускников учебных заведений в общем количестве выпускников % 55 56 57 60 80 80
Формирование общереспубликанского банка данных руководящих кадров высшего и среднего звена, их резерва база данных сбор данных сформирована

--------------------------------
<*> Индикаторы данной подпрограммы учтены в отраслевых подпрограммах Программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2006 - 2009 годы.