N п/п | Наименование мероприятий и целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения промежуточных показателей | Целевое значение | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Общеэкономические показатели | ||||||||
Валовой региональный продукт на душу населения | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 53,7 | 97,7 | 157,6 | 187,5 | 193,7 | 193,7 | |
Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах организаций на душу населения | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 7,0 | 9,3 | 21,6 | 38,4 | 40,5 | 40,5 | |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 2965,0 | 3500,0 | 4100,0 | 4700,0 | 5200,0 | 5200,0 | |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению | % | 34,5 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 32,0 | 32,0 | |
Демографические показатели | ||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 204,2 | 204,8 | 205,3 | 205,5 | 206,0 | 206,0 | |
Число родившихся | человек | 3526,0 | 3525 | 3505 | 3490 | 3490 | 14010 | |
Число умерших | человек | 3185,0 | 3155 | 3195 | 3160 | 3155 | 12665 | |
1. Подпрограмма "Топливно-энергетический комплекс" | ||||||||
1.1. | Развитие магистральных сетей 110 кВ | |||||||
Завершение строительства ВЛ-110 кВ "НенинкаДмитриевка" обеспечит "закольцовку" электрических сетей 110 кВ, снабжающих электроэнергией Турочакский, Чойский, Майминский районы и г. Горно-Алтайск, и увеличит возможность передачи в республику дополнительной электрической мощности в указанном объеме | МВТ | 15,0 | ||||||
Проектирование ВЛ-110 кВ "Иня - Чендек Усть-Кокса" с указанной протяженностью обеспечит надежное резервирование электроснабжения за счет двухстороннего питания и повысит надежность электроснабжения Кош-Агачского и Улаганского районов | км | 120,0 | 120,0 | |||||
Проектирование и начало строительства ВЛ-110 кВ "Кош-Агач - Ташанта" с подстанцией с указанной протяженностью обеспечит надежность энергоснабжения села Ташанта и пограничного с Монголией автомобильного пункта пропуска, создаст условия для последующего экспорта электроэнергии в приграничные аймаки Монголии. Появится возможность разработки месторождений цветных металлов в приграничной зоне | км | 60,0 | 60,0 | |||||
1.2. | Строительство и реконструкция электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ | |||||||
Строительство и реконструкция электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ повысит надежность электроснабжения населенных пунктов муниципальных образований | км | 50 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 900,0 | |
1.3. | Строительство ГЭС на р. Катунь | |||||||
Создаст благоприятные возможности для ускорения развития отраслей и сфер экономики и налогооблагаемой базы. Появится возможность установить пониженные тарифы на электроэнергию, обеспечит введение новых рабочих мест | ||||||||
число новых рабочих мест | человек | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | |||
снижение тарифа | млн. руб. в год | 170,0 | ||||||
в том числе, для промышленности и приравненных к ней потребителей | млн. руб. | 95,0 | ||||||
поступление в бюджет (региональный и местный) | млн. руб. в год | 257,0 | ||||||
годовой объем выработки электроэнергии | млн. кВт/ час | 850,0 | ||||||
1.4. | Электроснабжение и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов | |||||||
Повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения населенных пунктов республики, сокращение бюджетного финансирования, уменьшение аварий и убытков | ||||||||
Снижение энергопотерь (коммерческие и технические) | % | 33,0 | ||||||
Снижение годовых объемов нормированной платы за выбросы веществ в атмосферу | тыс. руб. | 300,0 | ||||||
1.5. | Развитие энергетики Республики Алтай на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года | |||||||
Строительство МГЭС "Джазатор" обеспечит: | ||||||||
электроснабжение труднодоступных сел Кош-Агачского района | кВт | 500,0 | ||||||
сокращение расходов бюджетных средств на доставку топлива | млн. руб./ год | 5,0 | ||||||
Мероприятия по реализации Концепции развития малой энергетики в Республике Алтай позволят соорудить собственные генерирующие мощности | ||||||||
1.6. | Проектирование и участие в строительстве газопровода в республику | |||||||
Проектирование и строительство газопровода в республику улучшит социально-бытовые условия значительной части населения республики, а также экологическую обстановку в республике | ||||||||
Обеспечение республики природным газом | тыс. кубометров в год | 370,0 | ||||||
2. Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортный комплекс" | ||||||||
2.1. | Ремонт и содержание автодорог общего пользования | |||||||
Обеспечение допустимого уровня транспортноэксплуатационного состояния автодорог за счет своевременно выполняемых работ по ремонту и содержанию автодорог, находящихся в территориальной собственности | км | 42,0 | 60,0 | 75,0 | 96,0 | 273,0 | ||
2.2. | Развитие транспорта | |||||||
Увеличение пассажирооборота | млн. пассажирокилометров | 87,7 | 125,4 | 143,2 | 161,0 | 178,8 | 178,8 | |
Увеличение грузооборота | млн. т-км | 116,4 | 122,4 | 157,9 | 193,4 | 233,9 | 233,9 | |
2.3. | Строительство и реконструкция автодорог | |||||||
Реконструкция и строительство действующей сети федеральных автодорог и сооружений на них обеспечит: расширение пропускной способности автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт"; реальные предпосылки для включения транспортных узлов республики на основе программы ЭСКАТО, в международный транспортный коридор "Север - Юг"; доведение технических показателей до норм II и III категории | ||||||||
Экономия затрат на перевозку: | ||||||||
грузов | млн. руб. | 850 | 1050 | 1150 | 1242 | 4292,0 | ||
пассажиров | млн. руб. | 750 | 820 | 900 | 1016 | 3486,0 | ||
Плотность автодорог с твердым покрытием | км/тыс. кв. км | 32,0 | ||||||
Реконструкция автодороги Черга - Беш-Озек Усть-Кан - Талда Карагай - граница Казахстана обеспечит: выход в Восточно-Казахстанскую область Республики Казахстан; расширение международных автотранспортных и экономических связей; перевод дороги в III категорию по техническим нормам | ||||||||
Ввод в эксплуатацию дорог | км | 12,8 | 12,5 | 13,9 | 7,5 | 46,7 | ||
Ввод в эксплуатацию мостовых переходов | пог. м | 233,9 | 463,2 | 618,6 | 26,1 | 1341,8 | ||
3. Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационного комплекса" | ||||||||
3.1. | Мероприятия по развитию туристской деятельности | |||||||
Создание туристской инфраструктуры; продвижение туристского продукта, формирование положительного имиджа о регионе; определение путей снижения степени рекреационной нагрузки. Проведение аттестации инструкторов, создание нормативно-правовой базы в сфере туризма, условий для качественных услуг и безопасности туристов и единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации туркадров | ||||||||
Увеличение потока отдыхающих в республику | в % к предыдущему году | 102,0 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 155,0 | |
Прирост налоговых поступлений в бюджет республики от туристской деятельности | раз | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | |
4. Подпрограмма "Создание особой экономической зоны рекреационно-туристского типа на территории Республики Алтай" | ||||||||
4.1. | Мероприятия по созданию особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории Республики Алтай | |||||||
Создание дополнительных рабочих мест (прямой эффект) | человек | 200 | Создание санаторнокурортного | |||||
Планируемая пропускная способность канатных дорог | человек в час | 1200,0 | комплекса в республике Обеспечение | |||||
Вместимость гостиничных комплексов первой очереди строительства (прямой эффект) | человек | 6250 | круглогодичной загрузки туробъектов | |||||
Дополнительные налоговые поступления в год реализации проекта составят (годовые поступления): НДС - 189,7 млн. руб.; налог на землю - 1,4 млн. руб.; транспортный налог - 0,1 млн. руб.; подоходный налог - 30,4 млн. руб.; социальные налоги - 83,6 млн. руб.; налог на прибыль - 246,2 млн. руб. Итого налогов на сумму 550,9 млн. руб. (прогноз произведен без учета льготы по НДС, из расчета курса доллара США - 29,2 руб. за 1 доллар США (прямой эффект) | тыс. руб. | 550900,0 | РА | |||||
5. Подпрограмма "Агропромышленный комплекс" | ||||||||
Сельскохозяйственная продукция в хозяйствах всех категорий на душу населения | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 15,0 | 26,5 | 37,9 | 40,6 | 40,8 | 40,8 | |
5.1. | Прямая государственная поддержка отраслей АПК, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие агропромышленного комплекса" | |||||||
Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий на душу населения | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 10,8 | 21,0 | 30,0 | 32,2 | 32,3 | 32,3 | |
Использование высокопродуктивных сортов, адаптированных к условиям республики, и ресурсосберегающих технологий (оптимальных параметров севооборотов и стравливания пастбищ) позволит увеличить: | ||||||||
мясную продуктивность в расчете на одну голову КРС (на начало года) | кг | 56,0 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
настриг шерсти на одну овцу, имеющуюся на начало года | граммов | 1689,0 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2500 | |
начес пуха на одну козу, имеющуюся на начало года | граммов | 303,0 | 450 | 470 | 490 | 520 | 520 | |
5.2. | Поддержка семеноводства, завоз семян, повышение плодородия земель | |||||||
Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий на душу населения | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 3,1 | 5,5 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |
Создание прочной кормовой базы: организация семеноводства; повышение плодородия земель; развитие землеводческой отрасли | ||||||||
Урожайность зерновых культур | центнеров с 1 га | 11,0 | 15 | 16 | 18 | 25 | 25 | |
Урожайность картофеля | центнеров с 1 га | 85,0 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | |
5.3. | Инвестиции в агропромышленный комплекс, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие агропромышленного комплекса" | |||||||
Основные фонды в сельском хозяйстве, в том числе: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
здания и сооружения | в % к итогу | 40,6 | 40,6 | 41,7 | 43,5 | 49,2 | 49,2 | |
машины и оборудование | в % к итогу | 21,2 | 21,4 | 22,4 | 25,4 | 27,4 | 27,4 | |
Коэффициент обновления основных фондов в сельском хозяйстве | % | 6,7 | 7,1 | 8,4 | 9,2 | 10,7 | 10,7 | |
Обновление основных производственных фондов на современной технологической основе; повышение технологического уровня производства; модернизация перерабатывающих производств; переход на глубокую и комплексную переработку сырья | ||||||||
5.4. | Обеспечение жильем работников АПК в сельской местности, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие агропромышленного комплекса" | |||||||
Строительство и приобретение жилья в сельской местности | ||||||||
Улучшение жилищных условий. Ввод мощностей | тыс. кв. м | 2,4 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 5,7 | |
5.5. | Кадровое обеспечение АПК | |||||||
Обеспеченность государственных и муниципальных предприятий АПК высококвалифицированными кадрами: | ||||||||
с высшим образованием | чел. | 34,0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 170 | |
различных специальностей со среднеспециальным образованием | чел. | 20,0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов АПК | чел. | 34,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
5.6. | НИОКР в АПК | |||||||
Использование высокоурожайных районированных сортов зерновых культур; поэтапное обновление стада на высокопродуктивный скот; улучшение системы управления; внедрение научно-обоснованных технологий возделывания культур | ||||||||
5.7. | Прочие мероприятия в АПК, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие агропромышленного комплекса" | |||||||
Мероприятия по проведению республиканских совещаний и конференций, выставокярмарок и т.п. | ежегодно | + | + | + | + | + | ежегодно | |
5.8. | Мероприятия по оздоровлению сельхозпредприятий | |||||||
Финансовое оздоровление сельхозпредприятий | тыс. руб. | 13800,0 | 14700,0 | 28500,0 | ||||
5.9. | Мероприятия по созданию кооперативов, в т.ч. в рамках ПНП "Развитие АПК" | |||||||
Поддержка кредитных, потребительских, перерабатывающих и заготовительных кооперативов | тыс. руб. | 20880,0 | 22000,0 | 20200,0 | 63080,0 | |||
6. Подпрограмма "Развитие социальной сферы" | ||||||||
Рынок труда, занятость и безработица | ||||||||
6.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения | |||||||
Создание условий по трудоустройству незанятого населения, в том числе безработных граждан; повышение качества рабочей силы на республиканском рынке труда; обеспечение адаптации незанятого населения и безработных граждан на рынке труда | ||||||||
Снижение уровня зарегистрированной безработицы | в % к экономически активному населению | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |
Социальная поддержка населения Республики Алтай | ||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, всего | тыс. руб. | 2850,5 | 5000,0 | 19875,0 | 14763,0 | 0,0 | 39638,0 | |
Ввод мощностей | к-во объектов | 2 | 1 | 3 | ||||
6.2. | Мероприятия, направленные на решение проблем по социальной поддержке инвалидов и детей-инвалидов | |||||||
Ввод мощностей | к-во объектов | 2 | 2 | |||||
Строительство овощехранилища психоневрологического интерната, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 4818,0 | 4818,0 | |||||
Ввод мощностей | к-во объектов | 50,0 | 50,0 | |||||
Строительство складских помещений психоневрологического интерната, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 5057,0 | 5057,0 | |||||
Ввод мощностей | кв. м | 155,0 | 155,0 | |||||
Снижение уровня инвалидности в Республике Алтай, повышение качества жизни инвалидов, детейинвалидов; улучшение качества реабилитации детей-инвалидов | ||||||||
Показатель детской инвалидности на 1000 детей (в 2003 г. - 36,4) | чел. | 33,1 | 30 | 25 | 23 | 22 | 22 | |
6.3. | Мероприятия, направленные на решение проблем повышения уровня обеспечения социального обслуживания граждан старшего поколения | |||||||
Обеспечение конституционных прав, гарантий и удовлетворение жизненно важных потребностей лиц старшего поколения; создание условий для социальноактивного участия пожилых людей в жизни общества, повышение качества обслуживания граждан учреждениями социального обслуживания; улучшение социального положения пожилых людей | ||||||||
Рост уровня оказываемых социальных услуг | в % к предыдущему году | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 7,4% к уровню 2005 | |
6.4. | Мероприятия, направленные на решение проблем повышения уровня развития социального обслуживания семьи и детей | |||||||
Обеспечение конституционных прав, гарантий и удовлетворение жизненно важных потребностей семьи и детей; усиление роли учреждений социального обслуживания в решении актуальных проблем семьи и детства, в том числе укрепление стабильности семьи; оказание различного вида помощи более 30 тыс. человек, в том числе несовершеннолетним, и 27 тыс. семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ||||||||
Охват различными видами социальных услуг | тыс. чел. | 9,5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | |
6.5. | Мероприятия, направленные на решение проблем, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | |||||||
Реконструкция республиканского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, с. Каракол Онгудайского района | тыс. руб. | 2850,5 | 5000,0 | 10000,0 | 14763,0 | 29763,0 | ||
Ввод мощностей | мест | 80,0 | 80,0 | |||||
Снижение численности безнадзорных детей, сокращение числа правонарушений несовершеннолетних; повышение качества предоставляемых социальных услуг | ||||||||
Сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних | % к предыдущему периоду | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | |
6.6. | Мероприятия, направленные на решение проблем социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, отбывших наказание в учреждениях, исполняющих наказание | |||||||
Обеспечение условий для проживания для лиц без определенного места жительства | ||||||||
Развитие физической культуры и спорта | ||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, всего | тыс. руб. | 38972,8 | 52217,0 | 186000,0 | 145000,0 | 143000,0 | 526217,0 | |
Ввод мощностей | к-во объектов | 1 | 3 | 4 | ||||
6.7. | Мероприятия, направленные на решение проблемы низкой физической подготовленности и физического развития учащихся, развития массового спорта, укрепления материальнотехнической базы | |||||||
Строительство горнолыжной трассы на горе Комсомолка, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 1500,0 | 47000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 148500,0 | ||
Ввод мощностей | к-во объектов/ канат. дорог/м | 1/3/700 | 1/3/700 | |||||
Строительство горнолыжной трассы на горе Тугая, г. Горно-Алтайск (реконструкция) | тыс. руб. | 408,5 | 300,0 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 85300,0 | |
Ввод мощностей | к-во объектов | 1 | 1 | |||||
Реконструкция республиканского стадиона "Спартак" | тыс. руб. | 351,4 | 4000,0 | 60000,0 | 65000,0 | 63000,0 | 192000,0 | |
Ввод мощностей | к-во объектов | 1 | 1 | |||||
Строительство плавательного бассейна, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 38212,9 | 46417,0 | 54000,0 | 100417,0 | |||
Ввод мощностей | объект/ м х м | 1/25х11 | 1/25х11 | |||||
Обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом; увеличение охвата населения занятиями физической культурой и спортом; обеспечение квалифицированными работниками учреждений образования, спортивных школ, спортзалов и т.д. | ||||||||
Увеличение количества занимающихся спортом и физической культурой в спортивных школах республики | % (к численности населения) | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | |
Молодежная политика | ||||||||
6.8. | Мероприятия, направленные на воспитание самостоятельной, ответственной молодежи, ее подготовку для самореализации в обществе | |||||||
Повышение уровня развития человеческого потенциала молодого поколения; социальноэкономический, духовный и культурный подъем, достижение социальной и духовной стабильности | ||||||||
Увеличение количества трудоустроенной молодежи | в % к предыдущему году | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | на 26% к уровню 2005 | |
6.9. | Мероприятия, направленные на патриотическое, гражданское, физическое и духовное воспитание | |||||||
Усиление роли государства в гражданскопатриотическом и нравственном становлении молодежи; развитие материальнотехнической, нормативноправовой и информационной базы, что приведет к потенциальному увеличению молодежных патриотических и спортивных организаций; формирование здорового образа жизни в молодежной среде | ||||||||
Количество военнопатриотических и спортивных клубов при Комитете по делам молодежи (2002 - 2005 год - 7 единиц) | единиц | 8,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Увеличение количества курсантов военнопатриотических клубов | чел. | 1000 | 1200 | 1200 | ||||
Культура и искусство | ||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, всего | тыс. руб. | 32045,0 | 111800,0 | 433600,0 | 103000,0 | 81840,0 | 730240,0 | |
Ввод мощностей | мест/к-во объектов | 788/1 | 1 | 2 | 788/4 | |||
6.10. | Мероприятия, направленные на улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, технического оснащения в соответствии с современными требованиями | |||||||
Ввод мощностей | мест/к-во объектов | 788/1 | 0 | 1 | 1 | 788/2 | ||
Реконструкция здания республиканского национального театра драмы | тыс. руб. | 18904,8 | 109400,0 | 328600,0 | 438000,0 | |||
Ввод мощностей | мест/к-во объектов | 788/1 | 788/1 | |||||
Реконструкция здания музея, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 90000,0 | 90000,0 | 76540,0 | 256540,0 | |||
Ввод мощностей | к-во объектов | 1 | 1 | |||||
Строительство центра национальной культуры, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 445,0 | 1300,0 | 10000,0 | 8000,0 | 19300,0 | ||
Ввод мощностей | к-во объектов | 1 | 1 | |||||
Эффективное использование аппаратуры и оборудования, проведение единой репертуарной политики в республике; создание условий для повышения качества культурных услуг, их расширения | ||||||||
6.11. | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам | |||||||
Сохранение и восстановление культурных традиций, развитие духовного потенциала населения | ||||||||
6.12. | Мероприятия, направленные на подготовку профессиональных кадров специалистов художественного образования, совершенствование творческого и исполнительного мастерства | |||||||
Улучшение условий для повышения качества культурных услуг | ||||||||
Обеспеченность профессиональными кадрами | в % к предыдущему году | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 3,5 | на 8,7% к уровню 2005 года | |
6.13. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников и культуры | |||||||
Реконструкция памятника археологии "Улалинская стоянка" в г. Горно-Алтайске | тыс. руб. | 600,0 | 1100,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5300,0 | 16400,0 | |
Ввод мощностей | к-во объектов | 1 | 1 | |||||
Сохранение и восстановление важнейших памятников истории и культуры Республики Алтай; сохранение культурно-исторического наследия; повышение привлекательности республики для туризма, отдыха; развитие духовного потенциала | ||||||||
Увеличение числа посещения музеев (в среднем на 1000 человек населения) | чел. | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125 | |
6.14. | Мероприятия, направленные на создание единого информационного пространства в сфере библиотечного дела, в сфере управления республиканской культурой | |||||||
Модернизация библиотечного фонда, электронная доставка документов. Увеличение книг и журналов в общедоступных библиотеках | экз. на 1000 чел. | 8810,0 | 8850,0 | 8880,0 | 8900,0 | 8910,0 | 8910,0 | |
6.15. | Мероприятия, направленные на организацию проведения республиканских и муниципальных мероприятий | |||||||
Сохранение народных традиций, создание условий для реализации культурных потребностей населения; вовлечение в культурную и досуговую деятельность жителей республики | ||||||||
Образование | ||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, всего | тыс. руб. | 323390,9 | 369300,0 | 550587,0 | 343975,0 | 75855,0 | 1339717,0 | |
Ввод мощностей | к-во объектов/ мест | 3\\504 | 5/645 | 2/362 | 3/1240 | 2/662 | 12/2909 | |
объектов | 1 | 1 | 2 | |||||
6.16. | Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||
Ввод мощностей | мест | 100 | 350 | 450 | ||||
Строительство учебного корпуса школы-интерната N 1, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 14741,0 | 23000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 47855,0 | 150855,0 | |
Ввод мощностей | мест | 350 | 350 | |||||
Строительство детского дома в с. Чепош Чемальского района | тыс. руб. | 30000,0 | 23000,0 | 57200,0 | 99120,0 | 179320,0 | ||
Ввод мощностей | мест | 100 | 100 | |||||
6.17. | Мероприятия, направленные на повышение качества образования учащихся | |||||||
Число общеобразовательных учреждений, имеющих учебные кабинеты основ информатики и вычислительной техники (за 2003 год - 95,6%) | в % от общего числа общеобразовательных учреждений | 96,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Подключение школ к сети Интернет, активное использование новых информационных технологий в управленческом и образовательном процессах | в % от общего числа общеобразовательных учреждений | 18,0 | 23,0 | 28,0 | 33,0 | 38,0 | 38,0 | |
Реконструкция республиканской гимназии, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 15752,3 | 33300,0 | 43300,0 | 50955,0 | 127555,0 | ||
Ввод мощностей | мест | 500 | 500 | |||||
6.18. | Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. в рамках ПНП "Образование" | |||||||
Ввод мощностей | мест | 362 | 312 | 674 | ||||
Ввод мощностей | мест | 132 | 312 | 444 | ||||
Строительство школы в с. Коргон Усть-Канского района | тыс. руб. | 13000,0 | 10000,0 | 20824,0 | 30824,0 | |||
Ввод мощностей | мест | 132 | 132 | |||||
Строительство школы с интернатом на 80 мест в с. Элекмонар Чемальского района | тыс. руб. | 168,0 | 26000,0 | 26000,0 | 28000,0 | 80000,0 | ||
Ввод мощностей | мест | 312 | 312 | |||||
Строительство школы на 230 мест со встроенным детским садом на 23 места с. Катанда УстьКоксинского района | тыс. руб. | 17000,0 | 10000,0 | 64003,0 | 74063,0 | |||
Ввод мощностей | мест | 230 | 230 | |||||
Строительство средней школы в с. Ортолык, Кош-Агачский район | тыс. руб. | 80000 | 10120 | 10120,0 | ||||
Ввод мощностей | мест | 180 | ||||||
Реконструкция средней школы в с. Кокоря, Кош-Агачский район | тыс. руб. | 4700 | 1100 | 1100,0 | ||||
Ввод мощностей | объект | 1 | ||||||
Строительство школы в с. Чаган-Узун, Кош-Агачский район | тыс. руб. | 16000 | 38000 | 38000,0 | ||||
Ввод мощностей | мест | 130 | ||||||
Реконструкция средней школы в с. Мухор-Тархата, Кош-Агачский район | тыс. руб. | 12083,5 | 39680 | 39680,0 | ||||
Ввод мощностей | мест | 220 | ||||||
Строительство средней школы в с. Карагай, Усть-Коксинский район | тыс. руб. | 20000 | 18000 | 18000,0 | ||||
Ввод мощностей | мест | 72 | ||||||
Реконструкция здания средней школы в с. Купчегень, Онгудайский район | тыс. руб. | 6262,7 | 39500 | 39500,0 | ||||
Ввод мощностей | мест | 108 | ||||||
Реконструкция здания средней школы в с. Чибит, Улаганский район | тыс. руб. | 25273,4 | 13600 | 13600,0 | ||||
Ввод мощностей | мест | 115 | ||||||
Строительство средней школы в с. Акташ, Улаганский район | тыс. руб. | 56000 | 90000 | 205400 | 84100 | 379500,0 | ||
Ввод мощностей | мест | 640 | ||||||
Строительство учебнолабораторного корпуса государственного университета в г. Горно-Алтайске | тыс. руб. | 12410 | 20000 | 93800 | 43800 | 157600,0 | ||
Ввод мощностей | объект | 1 | ||||||
Обеспечение детей, нуждающихся в социальной защите, федеральным и региональным комплектами учебников | ||||||||
Увеличение библиотечного фонда учебных заведений республики | в % к предыдущему году | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | на 20% к уровню 2005 года | |
6.19. | Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений Республики Алтай | |||||||
Обеспеченность образовательных учреждений республики противопожарным оборудованием | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Здравоохранение | ||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, всего | тыс. руб. | 143947,0 | 355800,0 | 636912,0 | 526583,0 | 253636,0 | 1772931,0 | |
Ввод мощностей (больниц) | к-во объектов/ коек | 2/90 | 3/213 | 5/303 | ||||
Ввод мощностей (поликлиник) | к-во объектов/ посещ. в смену | 1/100 | 1/100 | 2/200 | 4/400 | |||
6.20. | Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний социального характера, в т.ч. в рамках ПНП "Эффективное здравоохранение" | |||||||
Уменьшение случаев заболевания сахарным диабетом, увеличение продолжительности жизни больных, страдающих сахарным диабетом. Предупреждение роста заболеваемости | ||||||||
Снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом | % к предыдущему году | 101,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 97,0 | 1,5 | |
Численность больных, состоящих на учете в ЛПУ с диагнозом "туберкулез" (в 2004 году - 144 чел.) | чел. на 100000 чел. | 146,0 | 143 | 140 | 138 | 135 | 92% к 2005 г. | |
Снижение инфекционных и паразитарных заболеваний, расширение охвата прививками детей. Численность больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях (в 2004 году - 66 чел.) | чел. на 1000 чел. | 60,0 | 55 | 53 | 50 | 45 | 45 | |
Обеспечение лекарственными средствами учреждений онкологической службы, проведение профилактических обследований населения. Предупреждение роста заболеваний. Численность больных, состоящих на учете в ЛПУ (в 2004 году - 937 чел.) | чел. на 100000 чел. | 925,0 | 910 | 906 | 900 | 896 | 896 | |
Снижение и стабилизация на территории республики заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. Численность больных сифилисом, состоящих на учете в медицинских учреждениях (в 2004 году - 577,1 чел.) | чел. на 100000 чел. | 565,0 | 550,0 | 545,0 | 540,0 | 535,0 | 535,0 | |
Стабилизация эпидемиологического процесса распространения ВИЧ-инфекции на территории республики, снижение заболеваемости. На 01.01.2005 выявлено ВИЧ-инфицированных 56 человек | чел. | 69,0 | ||||||
Снижение медикосоциальных последствий чрезвычайных ситуаций; снижение социальноэкономического ущерба от чрезвычайных ситуаций | ||||||||
Повышение эффективности профилактики и выявления на ранних стадиях психических расстройств; снижение уровня заболеваемости; снижение общественно опасных действий психически больных; улучшение показателей здоровья населения; снижение первичного выхода на инвалидность. Численность больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях | чел. на 100000 чел. | 1610,0 | 1570,0 | 1565,0 | 1560,0 | 1558,0 | 1583,0 | |
6.21. | Мероприятия, направленные на решение проблем роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения, в т.ч. в рамках ПНП "Эффективное здравоохранение" | |||||||
Снижение уровня заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями и ишемической болезнью сердца; снижение суммарного экономического ущерба, связанного с заболеваемостью артериальной гипертонией и ее осложнениями; стабилизация и улучшение показателей здоровья | ||||||||
Стабилизация и улучшение показателей здоровья. Снижение уровня заболеваемости | в % к предыдущему году | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | на 5% к уровню 2005 года | |
Оснащение оборудованием, приобретение препаратов по профилактике и борьбе с особо опасными и другими заразными заболеваниями, общими для человека и животных | ||||||||
6.22. | Мероприятия, направленные на решение проблем ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей, в т.ч. к рамках ПНП "Эффективное здравоохранение" | |||||||
Реконструкция незавершенного строительства пристройки к детской больнице, г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 7900,0 | 26400,0 | 27300,0 | 29900,0 | 47200,0 | 130800,0 | |
Ввод мощностей | коек | 63 | 63 | |||||
Улучшение организации и качества акушерскогинекологической и педиатрической помощи; достижение уровня развития материальнотехнической базы учреждений акушерскогинекологической и педиатрической служб, отвечающих современным нормам функционирования; снижение показателей материнской и младенческой смертности; обеспечение ранней диагностики болезней и оздоровление детей групп риска; внедрение новых эффективных форм медицинского обслуживания детей | ||||||||
Снижение показателей младенческой смертности от заболеваний | в % к предыдущему году | 21,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | на 7,5% к уровню 2005 года | |
6.23. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания, в т.ч. в рамках ПНП "Эффективное здравоохранение" | |||||||
Строительство ЦРБ в с. Турочак | тыс. руб. | 20700,0 | 28000,0 | 60000,0 | 77034,0 | 165034,0 | ||
Ввод мощностей | коек/пос. см. | 30/100 | 30/100 | |||||
Строительство ЦРБ в с. Чоя | тыс. руб. | 1292,4 | 10000,0 | 71500,0 | 71500,0 | 103000,0 | 256000,0 | |
Ввод мощностей | коек/пос. см. | 50/100 | 50/0 | |||||
Строительство ЦРБ с поликлиникой, с. Усть-Кокса | тыс. руб. | 11000,0 | 41000,0 | 46712,0 | 50819,0 | 103436,0 | 241967,0 | |
Ввод мощностей | коек/пос. см. | 100/100 | 100/100 | |||||
Реконструкция ЦРБ в с. Шебалино, Шебалинский район | тыс. руб. | 20259,5 | 54000 | 54000,0 | ||||
Ввод мощностей | объект | 1 | 1 | |||||
Реконструкция здания ЦРБ в с. Онгудай, Онгудайский район | тыс. руб. | 6810,7 | 21700 | 21700,0 | ||||
Ввод мощностей | объект | 1 | ||||||
Реконструкция здания аптеки и поликлиники в с. Акташ, Улаганский район | тыс. руб. | 5036,1 | 14000 | 14000,0 | ||||
Ввод мощностей | посещ. в смену | 100 | 100 | |||||
Реконструкция здания межрайонной больницы в с. Акташ, Улаганский район | тыс. руб. | 19381,9 | 5700 | 5700,0 | ||||
Ввод мощностей | объект | 1 | 1 | |||||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в новом поселении с. Бельтир, Кош-Агачский район | тыс. руб. | 3000,0 | 12400 | 12400,0 | ||||
Ввод мощностей | объект | 1 | 1 | |||||
Строительство ЦРБ, с. Кош-Агач, Кош-Агачский район | тыс. руб. | 48566,4 | 142600 | 431400 | 297330 | 871330,0 | ||
Ввод мощностей | коек | 60 | 60 | |||||
Эффективное использование материально-технических и кадровых ресурсов; улучшение организации и качества обслуживания больных. Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно при выездах | чел. на 1000 чел. | 378,0 | 350,0 | 335,0 | 330,0 | 325,0 | 325,0 | |
Эффективное использование материально-технических и кадровых ресурсов; улучшение организации и качества обслуживания больных | ||||||||
6.24. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения качественной медицинской помощью в сельской местности в т.ч. в рамках ПНП "Эффективное здравоохранение" | |||||||
Обеспечение потребности сельского населения в диагностической, лечебной и реабилитационной помощи гарантированного объема и качества; повышение эффективности работы служб в сельском здравоохранении. Снижение показателя первичного выхода на инвалидность среди сельского населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста | в % к предыдущему году | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | на 5% к уровню 2005 года | ||
Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни | ||||||||
6.25. | Мероприятия, направленные на укрепление правопорядка на улицах и в иных общественных местах Республики Алтай | |||||||
Улучшение обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, осведомленность населения о состоянии криминогенной обстановки на территории Республики Алтай; снижение уровня преступности в иных общественных местах Республики Алтай. Улучшение условий работы уполномоченных милиции, сокращение правонарушений на территории Республики Алтай. Снижение показателей правонарушений | в % к предыдущему году | 15,0 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | на 7,9% к уровню 2005 года | |
Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов прокуратуры | ||||||||
Строительство зданий прокуратур в селах Чемал и Онгудай (проектноизыскательские работы) | тыс. руб. | 574,1 | 270,0 | 270,0 | ||||
Жилищное строительство | ||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, всего | тыс. руб. | 188518,0 | 203942,0 | 213975,0 | 252675,0 | 310975,0 | 981567,0 | |
Ввод мощностей | тыс. кв. м | 13,3 | 29,4 | 13,8 | 15,6 | 12,9 | 71,7 | |
6.26. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан, в т.ч. в рамках ПНП "Доступное и комфортное жилье гражданам России" | |||||||
Строительство жилья взамен разрушенного в результате землетрясения в рамках ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы | ||||||||
Ввод жилья взамен утраченного для граждан, пострадавших от землетрясения | тыс. кв. м | 6,2 | 27,3 | 27,3 | ||||
Строительство жилья для отдельных категорий граждан | ||||||||
Улучшение жилищных условий. Ввод мощностей | тыс. кв. м | 0,0 | 8,9 | 9,5 | 5,0 | 23,4 | ||
Решение жилищных проблем молодых семей | ||||||||
Ввод мощностей | тыс. кв. м | 5,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
Переселение до 2010 года 2770 семей, ликвидация 100 тыс. кв. м жилого фонда, непригодного для проживания, строительство и приобретение на вторичном рынке жилья | ||||||||
Ввод мощностей | тыс. кв. м | 0,4 | 2,6 | 3,8 | 5,6 | 12,0 | ||
Развитие ипотечного жилищного кредитования | ||||||||
Ввод мощностей | тыс. кв. м | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,0 | |
Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, всего | тыс. руб. | 33186,0 | 64100,0 | 79398,0 | 137020,0 | 115200,0 | 395718,0 | |
Ввод мощностей | объектов | 3,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
6.27. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами, в т.ч. в рамках ПНП "Доступное и комфортное жилье гражданам России" | |||||||
Завершение строительства Катунского водозабора позволит обеспечить население г. Горно-Алтайска и с. Маймы качественной питьевой водой. Ввод мощностей | км | 9,6 | 9,6 | |||||
6.28. | Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами | |||||||
Защита населенных пунктов от затопления и наледей. Ввод объектов | к-во объектов | 2 | 2 | 4 | ||||
7. Подпрограмма "Развитие связи, телекоммуникаций и систем информатизации" | ||||||||
7.1. | Модернизация инфраструктуры связи и телекоммуникаций на территории республики, в т.ч. в рамках ПНП "Образование" | |||||||
Создание коммуникационной инфраструктуры для организации республиканской межведомственной сети передачи данных. Приобретение, установка и введение в эксплуатацию оборудования для оцифровки каналов радиолинейной линии связи | единиц | 9 | 9 | |||||
Увеличение доступности для населения услуг связи в труднодоступных районах республики. Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спутниковых терминалов | единиц | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Увеличение доступности для населения и бизнеса государственных и негосударственных информационных ресурсов на всей территории республики. Приобретение и установка ПК, системного ПО, сетевого оборудования для ЦОД | единиц | 10 | 10 | |||||
Увеличение привлекательности республики для инвесторов, помощь бизнесу для продвижения своего товара на российском и других рынках. Приобретение и установка ПК, системного и специализированного ПО для ИМЦ | единиц | 1 | 5 | 5 | 11 | |||
ГТРК "Горный Алтай" (приобретение оборудования), г. Горно-Алтайск | тыс. руб. | 5000 | 3000 | 8000 | ||||
РТПЦ Республики Алтай (строительство РТС в с. Чоя, в том числе проектно-изыскательские работы) | тыс. руб. | 11500 | 3000 | 14500 | ||||
Ввод мощностей | к-во объектов | 1 | 1 | |||||
7.2. | Создание интегрированной информационной системы поддержки принятия управленческих решений | |||||||
Автоматизация процессов получения, хранения и обработки статистической и иной информации, а также облегчение доступа и повышение эффективности ее обработки. Разработка ЦХД показателей социально -экономического развития Республики Алтай | единиц | 1 | 1 | |||||
Внедрение ЦХД показателей социальноэкономического развития Республики Алтай | единиц | 1 | 1 | |||||
Будет создана информационнотехнологическая база регионального ситуационного центра, что позволит принимать адекватные управленческие решения в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Разработка ГИС органов государственного управления Республики Алтай | единиц | 1 | 1 | |||||
Внедрение ГИС органов государственного управления Республики Алтай | единиц | 1 | 1 | |||||
Позволит более эффективно управлять природными и рекреационными ресурсами, создать базу для оценки экологической ситуации и дальнейшего развития и охраны природных ресурсов республики. Разработка ИАС экологического мониторинга и прогнозирования состояния природных и рекреационных ресурсов Республики Алтай | единиц | 1 | 1 | |||||
Внедрение ИАС экологического мониторинга и прогнозирования состояния природных и рекреационных ресурсов Республики Алтай | единиц | 1 | 1 | |||||
Внедрение данной системы позволит снизить расходы бюджетов по закупке товаров и услуг для государственных нужд в пределах от 10 до 15%. Разработка АС закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | единиц | 1 | 1 | |||||
Внедрение АС закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | единиц | 1 | 1 | |||||
Увеличение открытости органов власти республики для населения и бизнеса, создание системы обратной связи. Разработка подсистемы интерактивного взаимодействия ОГУ с населением и бизнесом | единиц | 1 | 1 | |||||
Внедрение подсистемы интерактивного взаимодействия ОГУ с населением и бизнесом | единиц | 1 | 1 | |||||
7.3. | Прочие мероприятия в области организации информационной безопасности, переподготовки специалистов в области развития этнографических культур | |||||||
Минимизация рисков от несанкционированного доступа, изменения и утраты информации из государственных и муниципальных информационных ресурсов. Переподготовка специалистов органов государственной власти и местного самоуправления в области защиты информации | чел. | 30 | 20 | 20 | 70 | |||
Создание центра информационной безопасности | единиц | 1 | 1 | |||||
Создание общедоступной электронной базы данных по культурным и этнографическим ресурсам. Создание специализированных этнографических ресурсов | единиц | 10 | 10 | |||||
8. Подпрограмма "Лесопромышленный комплекс" | ||||||||
Объем произведенной лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции (услуг) | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 93,0 | 100,7 | 111,2 | 121,9 | 140,1 | 140,1 | |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,3 | 100,0 | 102,0 | 102,5 | 103,5 | |||
8.1. | Мероприятия по реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе | |||||||
Вывозка древесины от всех видов рубок | тыс. куб. м | 147,7 | 127,9 | 129,2 | 256,1 | 383,6 | 383,6 | |
Производство пиломатериалов | тыс. куб. м | 38,0 | 48,3 | 49,3 | 96,7 | 145,0 | 145,0 | |
Ввод новых рабочих мест: | ||||||||
на лесозаготовительных предприятиях | единиц | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | |||
на деревообрабатывающих предприятиях | единиц | 200,0 | 300,0 | 350,0 | 850,0 | |||
9. Подпрограмма "Пути и направления рационального использования и капитализации минерально-сырьевых ресурсов Республики Алтай" | ||||||||
9.1. | Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования и капитализации минерально-сырьевых ресурсов Республики Алтай | |||||||
Геологическая разведка недр (прирост балансовых запасов золота - до 10 тонн, волластонит - до 1 млн. тонн, спекулярит до 2 млн. тонн) | млн. руб. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240 | ||
Объем произведенной продукции (вследствие модернизации производства ОАО "Рудник Веселый") | млн. руб. | 720,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620 (ежегодный объем) | |
Ввод новых рабочих мест (строительство ГОК по производству волластонитового, вольфрам-молибденового концентрата) | единиц | 400,0 | 300,0 | 700 | ||||
Объем произведенной продукции (ГОК по производству волластонитового концентрата) | млн. руб. | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 (ежегодный объем) | ||
Объем произведенной продукции (ГОК по производству вольфраммолибденового концентрата) | млн. руб. | 144,7 | 144,7 (ежегодный объем) | |||||
10. Подпрограмма "Развитие строительного комплекса Республики Алтай" | ||||||||
Объем инвестиций в основной капитал производственной сферы, всего | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1743,3 | 2060,5 | 2470,4 | 3003,0 | 8180,2 | ||
в % к предыдущему году | 110,3 | 107,3 | 109,9 | 111,4 | 90,0 | |||
10.1. | Мероприятия, направленные на решение проблем строительного комплекса | |||||||
Объем произведенной продукции ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ": | ||||||||
керамзитовый гравий | тыс. куб.м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | ||
керамзитовый кирпич | тыс. куб.м | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | ||
столярные изделия | тыс. кв. м | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | |||
железобетонные изделия | тыс. куб.м | 20,0 | 20,0 | |||||
Объем работ, выполненных строительными организациями | млн. руб. | 1714,1 | 2035,0 | 2410,0 | 2830,0 | 3300,0 | 10575,0 | |
Количество республиканских организаций, имеющих лицензию на осуществление генподрядных работ | единиц | 20,0 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | |
Схема территориального планирования Республики Алтай (ст. 9, 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | разработана | разработана | ||||||
11. Подпрограмма "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" | ||||||||
11.1. | Строительство и развитие автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской и российско-монгольской границах | |||||||
Развитие внешнеэкономических связей, обеспечение экономической безопасности России. Пропускная способность автомобильного транспорта в сутки через автомобильные пункты пропуска | единиц/ сут. | 24 | 34,0 | 43,0 | 57,0 | 70,0 | до 100 | |
Увеличение грузооборота через таможенную зону | тонн/сутки | 132,3 | 170 | 220 | 270 | 320 | до 500 | |
Увеличение пассажирооборота через таможенную зону | чел./сутки | 30 | 50 | 90 | 130 | 170 | до 200 | |
12. Подпрограмма "Развитие малого предпринимательства в Республике Алтай" | ||||||||
Прирост количества малых предприятий к уровню 2005 г. | % | 968,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | |
Прирост оборота малых предприятий в сопоставимых ценах | % | 122,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | |
Доля выпуска товаров и услуг малыми предприятиями в валовом региональном продукте | % | 18,4 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | |
Прирост среднесписочной численности занятых на малых предприятиях к уровню 2005 г. | % | 8,4 | 7,2 | 14,4 | 21,5 | 30,0 | 30,0 | |
Доля занятых на малых предприятиях и численности занятых в экономике | % | 9,2 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,0 | |
Темп роста налогов на совокупный доход от ведения предпринимательской деятельности в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Республики Алтай | % | 124,6 | 105,0 | 108,0 | 112,0 | 115,0 | 120,0 | |
13. Подпрограмма "Реформирование государственного управления и местного самоуправления" | ||||||||
13.1. | Мероприятия по эффективному государственному управлению и местному самоуправлению | |||||||
Доля расходов на государственное и муниципальное управление в расходах консолидированного бюджета Республики Алтай | % | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Численность государственных гражданских служащих Республики Алтай | чел. | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
13.2. | Мероприятия по развитию архивов | |||||||
Оснащение архивной службы специальным оборудованием | единиц | 1 | 1 | |||||
13.3. | Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципальных образований Республики Алтай | |||||||
Социально-экономическое развитие города Горно-Алтайска на 2005 - 2008 гг. | ||||||||
Обеспечение устойчивого повышения уровня жизни населения города и темпов экономического роста, благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики; снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры города, модернизация ЖКХ | ||||||||
Экономическое и социальное развитие муниципального образования "Майминский район" на 2005 - 2009 гг. | ||||||||
Превращение Майминского района в район с высоким качеством жизни населения с устойчивой многоукладной экономикой | ||||||||
Создание новых рабочих мест | единиц | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 153 | |
Ожидаемые поступления в бюджет при реализации Программы | тыс. руб. | 300 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 6377,0 | |
Экономическое и социальное развитие муниципального образования "Усть-Канский район" на 2004 - 2008 гг. | ||||||||
Снижение дотационности районного бюджета с 95% в 2003 году до 75% к концу 2008 года. Увеличение собственных доходов бюджета в 1,5 раза | ||||||||
Создание новых рабочих мест | единиц | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 137 | |
Ожидаемые поступления в бюджет при реализации Программы | тыс. руб. | 82 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 1928,0 | |
Социально-экономическое развитие Шебалинского района на 2006 г. | ||||||||
Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, достижение экономической и социальной стабилизации, повышение эффективности реального сектора экономики и снижение на этой основе дотационности | ||||||||
Создание новых рабочих мест | единиц | 11 | 70 | 70 | ||||
Ожидаемые поступления в бюджет при реализации Программы | тыс. руб. | 123 | 7159,0 | 7159,0 | ||||
Экономическое и социальное развитие муниципального образования "Усть-Коксинский район" до 2010 г. | ||||||||
Обеспечение дальнейшего экономического и социального развития, повышение роли местного бюджета в финансировании | ||||||||
Создание новых рабочих мест | единиц | 43 | 59 | 59 | 59 | 59 | 236 | |
Ожидаемые поступления в бюджет при реализации Программы | тыс. руб. | 1857 | 1330,0 | 1330,0 | 1330,0 | 1330,0 | 5320,0 | |
Экономическое и социальное развитие муниципального образования "Чемальский район" на 2004 - 2007 гг. | ||||||||
Увеличение величины валового регионального продукта. Увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих мест, в целом и в отраслевом разрезе. Повышение инвестиционной привлекательности региона. Увеличение количества малых и средних предприятий и их доле в ВРП. Изменение показателя бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации в динамике. Увеличение объема промышленного производства в отраслевом разрезе. Увеличение бюджетной эффективности в целом и по уровням бюджетной системы | ||||||||
13.4. | Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Республики Алтай | |||||||
Снижение социальной напряженности в жизнедеятельности коренных малочисленных народов республики. Создание условий для сбалансированного и устойчивого развития территорий проживания и хозяйственной деятельности | ||||||||
14. Подпрограмма "Реформирование бюджетного процесса и эффективное управление государственной собственностью" | ||||||||
14.1. | Мероприятия по управлению общественными финансами | |||||||
Финансовый (бюджетный) эффект | млн. руб. | 1089,7 | 1089,72 | |||||
14.2. | Мероприятия по управлению государственной собственностью | |||||||
Преобразование (акционирование) государственных унитарных предприятий | единиц | 10 | 8 | 1 | 3 | 12 | ||
Продажа государственных унитарных предприятий на аукционе | единиц | 1 | 1 | 1 | ||||
Продажа акций, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, принадлежащих Республике Алтай | единиц | 3 | 1 | 4 | ||||
15. Подпрограмма "Создание условий для инновационного развития Республики Алтай" | ||||||||
16. Подпрограмма "Комплексное решение экологических проблем Республики Алтай" | ||||||||
16.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отходов | |||||||
Объем предотвращенного экологического ущерба | млн. руб. | 18,5 | 19 | 20,3 | 21,4 | 22,9 | 83,6 | |
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн | 15,3 | 15,7 | 15,9 | 16 | 15,8 | 15,8 | |
17. Подпрограмма "Кадровое обеспечение" | ||||||||
17.1. | Мероприятия, направленные на формирование кадрового потенциала | |||||||
Мониторинг кадрового потенциала | база данных | сформирована | ||||||
Формирование потребности в кадрах | база данных | сбор данных | сформирована | |||||
Доля направленных на работу выпускников учебных заведений в общем количестве выпускников | % | 55 | 56 | 57 | 60 | 80 | 80 | |
Формирование общереспубликанского банка данных руководящих кадров высшего и среднего звена, их резерва | база данных | сбор данных | сформирована |
--------------------------------
<*> Индикаторы данной подпрограммы учтены в отраслевых подпрограммах Программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2006 - 2009 годы.